為進一步加強規(guī)范內(nèi)部審計及內(nèi)控管理工作,10月18日,淮海實業(yè)集團舉辦專題培訓(xùn),來自機關(guān)部門和各單位工作人員59人參加培訓(xùn)。

培訓(xùn)班邀請淮北礦業(yè)集團審計部經(jīng)濟責(zé)任審計室主任王德萍、財務(wù)資產(chǎn)部會計室主任關(guān)山作專題輔導(dǎo)。兩位老師圍繞“內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計全流程管理”和“企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督評價”主題,結(jié)合具體案例,系統(tǒng)講解審計計劃編制、審計證據(jù)獲取、審計結(jié)果溝通、審計報告出具、內(nèi)部控制要素、內(nèi)部控制手段等方面知識,為規(guī)范審計行為、加強內(nèi)控建設(shè)、促進合規(guī)管理、防范化解風(fēng)險提供了指導(dǎo)和借鑒。
下一步,集團公司將進一步加強審計監(jiān)督,持續(xù)健全內(nèi)控體系,全面提升風(fēng)險防控能力,切實增強企業(yè)治理能力,助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展